我司跟A公司交易是12月份,收到货款也是12月,但是增值税发票是请会计师事务所代开的,开在1月。请问这样会有什么问题吗?另外,12月跟1月的分录该怎么做呢?
江恆君
于2018-01-15 10:19 发布 775次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-01-15 10:20
12借;银行存款 贷;预收账款
1月份 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
相关问题讨论
你好!你外账上面就当是1月份算了。
2018-01-15 10:51:24
12借;银行存款 贷;预收账款
1月份 借;预收账款 贷;主营业务收入 应交税费-应交增值税
2018-01-15 10:20:40
你好
“为我司开具增值税发票”,是什么意思?能描述一下吗
2020-06-04 03:59:49
您好!这个是3%的税率
2017-11-06 13:36:05
增值税普通发票是不能抵扣的
2016-04-05 16:00:55
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江恆君 追问
2018-01-15 10:30
邹老师 解答
2018-01-15 10:32