送心意

老江老师

职称,中级会计师

2018-01-15 18:37

你好,可以呀,这是重分类的问题,是应该做的

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相关问题讨论
你好,可以呀,这是重分类的问题,是应该做的
2018-01-15 18:37:00
是用其他应收款明细科目借方余额加其他应付款明细科目借方余额减其他应收款计提的坏账准备
2018-12-26 15:24:24
您好,不需要的。按实际上期余额,以及本期各自的发生额,计算期末余额即可。
2017-08-27 15:33:33
你好, 你好 其他应付款 是应收的意思 本期在贷方 填写在 其他应付款是正数填写
2020-04-13 17:36:26
你好,资产负债表中,应收账款年初数为148000,期末数为147000 预收账款年初数100560,期末数100560%2B33300
2020-07-06 15:16:03
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