送心意

王超老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-09-05 10:37

这个如果是当月缴纳的,就没有必要做计提了
你少量的,直接做这个分录是可以的

空谷幽兰 追问

2023-09-05 10:37

请问正规做账怎么做

空谷幽兰 追问

2023-09-05 10:39

就是规范的做这笔账应该怎么做?

王超老师 解答

2023-09-05 10:40

借:管理费用
贷:应付职工薪酬
缴纳社保的时候
借:应付职工薪酬
贷:银行存款

空谷幽兰 追问

2023-09-05 10:42

要做两笔分录,相当于计提了是吗

王超老师 解答

2023-09-05 10:43

你这样理解是可以的

空谷幽兰 追问

2023-09-05 10:46

有点纠结,就是应该怎么做账,以后也好按个标准做了

王超老师 解答

2023-09-05 10:47

你按照标准的做更好的

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相关问题讨论
您好:计提时姐借:管理费用 贷应付职工薪酬–工资 发放时:借应付职工薪酬–工资 贷:银行存款 其他应收款–社保–公积金–个税
2019-03-12 17:24:53
这个如果是当月缴纳的,就没有必要做计提了 你少量的,直接做这个分录是可以的
2023-09-05 10:37:02
同学你好 你是什么会计准则
2021-03-24 10:21:06
同学你好,是需要计提的 借,管理费用一非限定性 贷,应付职工薪酬一社保 借,应付职工薪酬一社保 贷,银行存款
2021-02-08 13:51:38
你好;    你具体业务是什么; 描述下好判断科目 。 直接这样冲不对的  
2022-06-23 10:45:26
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