老师,你好!本月国税申报错误,误把CNF出口运费金额作为不开票项目在增值税纳税申报表一里申报了,税盘清卡清不了了,我去税务大厅去修改了增值税报表数据,已经能正常清卡了,问题是: 1:,我的免抵退税是不是需要从新申报?我需要做哪些更正? 2:运保拥没有开红字发票,直接在出口退税软件里冲减收入的,我在增值税报表里不开票项目体现负数,会不会影响我本期的退税:,这样操作是不是重复冲减运费了?会造成哪些损失!
不忘初心
于2015-11-12 18:53 发布 843次浏览
- 送心意
张伟老师
职称: 会计师
相关问题讨论

你好 不能 你们负数报不了 你们得去当地税局申报的
2019-11-15 11:08:35

不是的,要先报增值税才可以的
2020-02-19 10:48:41

你好!先填增值税纳税申报表附列资料。
2019-01-13 19:39:08

1.运保费不用在增值税申报表中体现;
2.运保费也不用开红字发票。
2015-11-11 16:33:20

你好
之前蓝字发票认证抵扣没有
2020-03-06 02:48:04
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