送心意

职称

2018-01-17 17:44

学员你好,如果是缴纳增值税,需要看行业的增值税税负来计算,根据收入和税负确定当月缴纳的增值税,用销项进去留底税-应缴纳的增值税=进项税额。

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学员你好,如果是缴纳增值税,需要看行业的增值税税负来计算,根据收入和税负确定当月缴纳的增值税,用销项进去留底税-应缴纳的增值税=进项税额。
2018-01-17 17:44:28
你好,可以正常开发票,就是没有发票成本不能税前扣除
2020-03-09 09:24:22
你好 那应该开红字发票5万 你红冲
2020-04-27 09:57:24
同学你好,是属于无票支出;平时可以计入材料成本,但是没有发票,这个成本不能在所得税前扣除,汇算时要调整;
2022-02-25 13:25:40
需要结转成本的 借其他业务成本 贷原材料
2016-01-21 15:43:58
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