送心意

廖君老师

职称注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师

2023-09-10 21:50

您好,要重分类为预付账款,负债表不能出现负数
在年报中,资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 
“应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;  
“预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;  
“应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列;  
“预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列;  
“其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列;  
“其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。

感动的灯泡 追问

2023-09-10 21:57

老师,我们现在做的是8月份的月报表,这个应付账款是负数也不可以吗?

廖君老师 解答

2023-09-10 21:58

您好,是的呢,您没有看到上市公司财报负债表(除未分配利润)是负数啊,没有的啦,是负数都是不规范了

感动的灯泡 追问

2023-09-10 22:13

那我这个是要在预付 账款下,在增加供应商名称吗,把金额调到预付账款,还是说我账不改,只是把资产负债表的 应付账款余额,调到预付账款里,就可以了。

廖君老师 解答

2023-09-10 22:15

您好啊,当然不改账的,只是我们做负债表时重分类哦,账不能动,动表

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您好,要重分类为预付账款,负债表不能出现负数 在年报中,资产负债表中可能存在重分类的科目有:应收账款与预收账款;应付账款与预付账款;其他应收款与其他应付款 “应收账款”=应收账款所属明细科目的借方余额合计数+预收账款所属明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “预收款项”=应收账款所属明细科目贷方余额合计数+预收账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “应付账款”=应付账款所属明细科目贷方余额合计数+预付账款所属明细科目贷方余额合计数计算填列; “预付款项”=根据应付账款所属明细科目借方余额合计数+预付账款所属明细科目借方余额合计数计算填列; “其他应收款”=根据其他应收款明细科目借方余额合计数+其他应付款明细科目借方余额合计数一计提的相应的坏账准备计算填列; “其他应付款”=根据其他应收款明细科目贷方余额合计数+其他应付款明细科目贷方余额合计数计算填列。
2023-09-10 21:50:56
你好,应付账款是负数,要转到  预付账款
2023-04-14 16:39:47
你好!是的。你的理解是对的了。
2019-04-02 14:41:30
对应调整到预付账款和应付账款
2023-11-13 14:32:38
你好,是的,可以重分类进入预付账款,也可以直接放到应付账款作为负数显示
2018-10-10 10:14:41
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