我从卡里去了3000元现金,用于领导来我公司安排住宿、订房间的预付款,过了2天,我去酒店结算,产生住宿费:2802,退了现金198,给我,我把198存入了银行。我是这样处理这笔业务的:预定房间:借:预付账款3000 贷:银行存款3000;结算时:借:银行存款198 管理费用-业务招待费2802,贷:预付账款3000,做内账,这样做对吗?作为出纳,退回的198元存入银行还需要编制收款凭证吗?还是直接用一张付款凭证?
娟子
于2018-01-18 13:56 发布 864次浏览
- 送心意
朱老师
职称: ,税务师,初级会计师
2018-01-18 13:59
你好,打到你个人账户的钱应该通过其他应付款来核算,预付账款是核算对公账户的货款之类的,需要编制收款凭证
相关问题讨论
可以直接合并一笔写分录
借:管理费用——业务招待费
贷:银行存款(或库存现金)
2018-08-11 11:53:40
存入银行的198需要编制收款凭证,报销费用的需要填制付款凭证。
2018-01-18 14:14:22
你好 ; 是的。 就这样来处理。 还得考虑购物卡会涉及个人所得税的哦。
2022-01-17 12:42:25
你好,打到你个人账户的钱应该通过其他应付款来核算,预付账款是核算对公账户的货款之类的,需要编制收款凭证
2018-01-18 13:59:07
做的非常好,是对的。
2018-01-18 13:46:24
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娟子 追问
2018-01-18 14:05