送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2023-09-12 09:06

借固定资产1100
应交税费应交增值税进项税143
贷固定资产清理1100
应交税费应交增值税销项税143

暖暖老师 解答

2023-09-12 09:06

借固定资产清理900
累计折旧300
贷固定资产1200

暖暖老师 解答

2023-09-12 09:07

借固定资产清理200
贷资产处置损益200

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相关问题讨论
同学 你好, 企业以自产产品作为福利发放给职工的会计处理 借:应付职工薪酬——非货币性福利 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税(销项税额) 借:主营业务成本 贷:库存商品
2023-12-06 11:21:26
借固定资产1100 应交税费应交增值税进项税143 贷固定资产清理1100 应交税费应交增值税销项税143
2023-09-12 09:06:32
借,在建工程200000 贷,库存商品200000
2022-03-14 12:16:47
属于非货币性资产交换. 借:固定资产清理900 累计折旧300 贷:固定资产1200 借:固定资产1000 应交税费_应交增值税(进项税额)130 贷:固定资产清理900 资产处置损益100 应交税费_应交增值税(销项税额)130
2022-05-26 20:09:55
您好,这道题的答案是AC
2022-01-04 11:23:00
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