公司是去年9月成立的,只有费用没有收入。内部一直只登记一份流水表,外账比较乱,是全部有发票都做进去,并没有核对是否有真实发生业务。现在要整合成一套账,12月底内帐库存现金比外账做的现金多了400多块钱。现在要如何整理呢?内帐有登记的业务外账没有登记,外账有登记的,有些内帐又没有登记到。就是比较乱,现在调整还可以再反结账到12月份吗?但是都报了税了。
向新阳
于2018-01-20 21:12 发布 992次浏览
- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-20 22:40
为什么没有老师回答呢?
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为什么没有老师回答呢?
2018-01-20 22:40:39
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您好,您期初是平衡的是吧,那1月份的科目汇总表平吗
2019-07-13 14:41:20
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你好!原来的科目余额表还有吗?更改前的,看看那个科目出了没问题
2019-07-13 14:53:52
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你好; 同时按下CTRL%2BF12,弹出来了“反结账”的会话框,提示我们“你可以利用反结账工具将当年会计期间返回到已结账的期间。你应当慎重使用反结账功能,限制此功能只允许系统管理员使用。为慎重期间,请输入你的用户口令” 点击完成就可以了
2022-12-07 10:23:32
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你好!可以反结账修改的,看有没有漏记收入或现金付款做重复了。
2022-01-27 15:20:11
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老江老师 解答
2018-01-21 08:24