你好,现在在填第二季度高企季报,季报表上的【研发加计扣除所得税减免】这一项,可以这样理解吗,研发费用20万,加计扣除金额是20万*100%=20万,那么这里【研发加计扣除所得税减免】就填20万,是吗
Kalen Wu
于2023-09-18 14:25 发布 744次浏览
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对的,是的,是这么做的。
2023-09-18 14:25:39
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你好,是的如果可加计扣除的研发支出是1000万,那么加计扣除的减免额就是这样算的
2019-05-09 10:35:33
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你好!计算是正确的,但50%,现在改了吧!财税〔2017〕34号:,在2017年1月1日至2019年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。
2018-02-26 11:19:49
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假设你符合加计扣税研发费用100万,加计金额100万,可扣减税额=100*适用所得税税率
2021-04-02 11:02:50
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这个就是按加计扣除后需要缴纳的所得税费用,计提所得税啊
2022-07-13 11:55:50
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