送心意

家权老师

职称税务师

2023-09-19 16:17

为啥会那样呢?关键是

小玲 追问

2023-09-19 16:33

就等于说是多出库了一部分商品给客户,赠送给客户的,我们不开票给客户,客户也不付款给我们,这部分的账务处理要怎么做

家权老师 解答

2023-09-19 16:37

没有在发票上体现的赠送就要视同销售,交增值税和正常结转成本

小玲 追问

2023-09-19 16:39

赠品的账务处理

借:销售费用

贷:库存商品

应交税费-应交增值税-销项税额   这样对吗

家权老师 解答

2023-09-19 16:47

2、企业将购进商品赠送给客户,分录如下:
借:销售费用,
贷:主营业务收入,
贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。
借:主营业务成本,
贷:库存商品。

上传图片  
相关问题讨论
为啥会那样呢?关键是
2023-09-19 16:17:46
你好 借;原材料等科目 贷;银行存款 营业外收入
2018-10-18 10:37:44
您好!您这个只能按发票上面的金额确定收入及销项税额。至于你是不是给别人的都不受影响。
2016-04-19 11:07:37
你好,你这个收入按照开的发票来做,实际发货多的三万单独记一下,或者做发出商品
2020-06-01 17:54:04
你好,把错误的发票开具负数发票冲销,然后开具一份正确单价的发票
2017-04-05 17:08:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...