你好,我想问下下图中我的问题要如何解决,谢谢你。
Maoying
于2018-01-22 12:37 发布 596次浏览
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- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,你实际付款取得发票时应该把暂估分录红字冲销,借:销售费用 贷:其他应付款(红字冲),然后做正确的,借:销售费用 应交税费-进项 贷;银行存款
2018-01-22 12:40:54
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你好,您可以试下将客户分类编码改为5位,比如00016
2020-02-02 12:45:35
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银行存款日记账为94508.1
银行存款余额为81722.02
调节后的余额
银行存款日记账为 94508.1 6000 150=100658.1
银行存款余额为 81722.02 15000=96722.02-581.25-750-1266.25-853.55-1034 -726.4=101933.47
出纳挪用的金额为 101933.47-100658.1
你计算一下结果呢
2020-06-24 08:51:58
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给对方沟通 好商量 要回呀
2015-11-11 11:44:51
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您好,这个明细账合计只是累计数,并非是指余额
2019-02-10 17:41:49
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