送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2018-01-22 15:09

您好,按照权责发生制的原则,是要当月进行房租费用的摊销的。

莫名 追问

2018-01-22 15:12

谢谢老师,您看:我预付的时候做 借:预付账款--预付房租,贷:银行存款。当月摊销的时候是不是 借:管理费用--房租水电, 贷:预付账款,这样对么

张艳老师 解答

2018-01-22 15:14

给您开发票了吗?开的全部的,还是当月的?

莫名 追问

2018-01-22 15:15

没开,就是个人的房子,写了个收据

张艳老师 解答

2018-01-22 15:17

那得需要出租方代开租赁发票,不然即使您入账了,到所得税汇算清缴时也是要纳税调增的。

莫名 追问

2018-01-22 15:19

好的老师,不过我现在做的是公司的内帐,税务有专门的人负责,您看我这样做内帐合适不,可不可以不做成预付,直接计入管理费用

张艳老师 解答

2018-01-22 15:22

做内帐的话,您那样做是对的。

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从 租赁开始那个月开始摊销
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您好,按照权责发生制的原则,是要当月进行房租费用的摊销的。
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