送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-09-25 12:15

借库存商品贷应付帐款暂估
借银行存款贷主营业务收入
应交税费
借主营业务成本贷库存商品

智诚鑫源财务公司 追问

2023-09-25 12:20

收到发票后又该怎么做账呀?

郭老师 解答

2023-09-25 12:23

借应付账款暂估贷库存商品,
借库存商品借主营业务成本负数,

借库存商品贷银行

借业务成本贷库存商品。

智诚鑫源财务公司 追问

2023-09-25 12:35

老师,出售时已经结转成本了,收到发票还要结转成本吗?

郭老师 解答

2023-09-25 12:36

我上面给你红冲了暂估的成本呀,所以需要再结转

智诚鑫源财务公司 追问

2023-09-25 12:46

上面的分录是从暂估入库——销售——最后取得发票,整个过程的完整分录对吗?

郭老师 解答

2023-09-25 12:50

对的,是的,正确的,是这么做的。

智诚鑫源财务公司 追问

2023-09-25 12:52

谢谢老师耐心解答

郭老师 解答

2023-09-25 12:54

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
您好,这个是 借 管理费用——电费 贷 应付账款——暂估入库款
2024-10-23 20:50:14
如果,货物已到或者服务已经发生,就可以暂估
2024-01-15 09:16:25
按这样字的红字就可以了
2023-11-14 16:53:09
借库存商品贷应付帐款暂估 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品
2023-09-25 12:15:28
同学,你好 第二年红冲之前的分录,然后按照发票正常做账
2022-12-22 12:56:26
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