老师,饭店筹建期间4个股东合伙做生意,占股份额都一样,筹建期间一共装修了200万,每个股东需出资50万,股东出资只有150万,另有2名股东未出资够,合起差50万,所以造成饭店欠装修款50万,欠股金的这2位没钱了,想要在经营后,用营业收入款去支付装修款,饭店营业后,欠资的股东管理着营业款,拿着营业款去付了装修款15万,从筹建期到营业后这个帐怎么做
随心所欲
于2023-10-01 21:06 发布 640次浏览
- 送心意
廖君老师
职称: 注册会计师,高级会计师,律师从业资格,税务师,中级经济师
2023-10-01 21:11
您好,借:银行 150 代:实收资本 150
借:预付账款 150 贷:银行 150
借:银行 15 贷 :主营业务收入 15
借:预付账款 15 贷:银行 15
借:主营业务成本-折旧摊销 贷:预付账款 (200万在租赁期按月摊销)
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借:主营业务成本-折旧摊销 贷:预付账款 (200万在租赁期按月摊销)
2023-10-01 21:11:09

从取得第一笔收入结束筹建期,账务该怎么做还是怎么做,报表自然也就出来了
2016-06-19 22:27:56

如果确实是公司刚刚成立的话,以前一直零申报,是没有问题的哦
2020-04-06 09:05:27

筹建期间每年付的经营承包款,可计入管理费用-开办费
2019-09-29 11:16:06

您好!没有明确的划分标准。
2017-04-14 10:57:11
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