送心意

王小龙老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2023-10-09 23:22

同学您好,收到钱
借银行存款
贷其他业务收入
应交税费-应交增值税-销项税额

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相关问题讨论
同学您好,收到钱 借银行存款 贷其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2023-10-09 23:22:49
你好,借 管理费用-福利费 贷应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
2019-11-13 15:42:41
借记管理费用-福利费 贷现金或银行存款
2019-11-13 15:46:15
借;库存现金 贷;其他应付款
2017-04-18 14:55:25
你好,这个要区分员工和客户的服务分别核算。提供给员工的部分,收取伙食费时候 借:银行存款 贷:其他应付款 提供员工餐费时候,由于是职工福利,因此购进的食材不得进项抵扣,要转出 借:管理费用-福利费 应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 其他应付款 贷:原材料-食材等 应交税费-应交增值税(进项税额转出) 提供客户部分确认收入 借:银行存款 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 同时结转食材成本 借:其他业务成本 贷:原材料-食材等
2020-07-18 23:12:32
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