送心意

小宝老师

职称中级会计师,初级会计师

2023-10-11 09:24

是的要抵扣的,这样子就是有留底了

Disguise???? 追问

2023-10-11 09:27

有留底 我应该怎样处理

小宝老师 解答

2023-10-11 09:28

在进项税额里边儿。有余额就可。

Disguise???? 追问

2023-10-11 09:30

麻烦可以详细点嘛?   账务处理 怎样做

小宝老师 解答

2023-10-11 09:33

借应交税费,应交增值税,销项税1340.27
贷应交税费,应交增值税,未交增值税1340.27
借,应交税费,应交增值税,未交增值税,1340.27
贷,应交税费,应交增值税进项税。1340.27

小宝老师 解答

2023-10-11 09:34

留底的税额就自动结转结存到应交增值税,进项税科目

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相关问题讨论
是取得的进项,不能抵扣的
2022-12-27 16:10:01
你好,应确认的销项税额=9040/1.13*13%=1040
2021-04-28 21:35:06
学员您好,普通发票也是要记应交税费-应交增值税(销项税额)的哦。
2021-01-01 20:46:20
采购的时候,借,库存商品,进项税额贷,银行存款。 销售的时候,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
2024-04-19 16:42:20
你好,他是在你当地种植的吗?如果是的话,你问,像你税务局那边儿允许你们自己开收购发票。
2022-08-17 17:27:17
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