老师,请教个问题啊,就是卖手机的店,是一般纳税人,就进销项分录怎么写才对,还有就是未抵扣的每月要怎么办?是不是每月未抵扣的都要转入进项,然后次月抵扣,每月核对进销项税额怎么核对才正确呢?
优雅的柚子
于2024-04-19 16:40 发布 232次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2024-04-19 16:42
采购的时候,借,库存商品,进项税额贷,银行存款。
销售的时候,借,银行存款,贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。
结转成本 借主营业务成本 贷库存商品
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您好!你这些货物有销售了吗
2022-03-23 14:31:05
你好,是的,是这样处理,不分专票和普票的,
2020-11-27 10:52:06
你好,不用结转,应交税费科目会合并余额。类似累计折旧一直会累积折旧的金额
2024-05-08 12:41:28
填写增值税表1。不开票收入那列
2024-01-13 14:37:18
是的要抵扣的,这样子就是有留底了
2023-10-11 09:24:15
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