- 送心意
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-28 13:37
你好,和对应的正数发票一样处理,就是金额是负数。负票的抵扣联,不要认证哟
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你好,和对应的正数发票一样处理,就是金额是负数。负票的抵扣联,不要认证哟
2018-01-28 13:37:04
您好,可以与对方沟通折扣是否要开负数发票,如果要开的话,那就折算到负数里面就行了。
2017-03-10 16:51:34
您好!这样的话,您如果是一般纳税人不能抵扣。把税金及商品金额都计入商品金额。
借:库存商品 贷:应付账款等。
2016-05-13 19:09:44
需要作为购入库存商品的附件
2018-03-28 14:42:30
你好,需要细分的
2017-06-20 10:06:41
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2018-01-28 14:13
老江老师 解答
2018-01-28 14:16