送心意

王雁鸣老师

职称中级会计师

2018-01-28 16:35

您好,收到材料,借;原材料,贷;应付账款-暂估款,支付货款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。

刹那 追问

2018-01-28 16:38

收到发票的时候再把预付和应付的做在同一张凭证上面吗?

王雁鸣老师 解答

2018-01-28 16:40

您好,可以的,但最好是红冲暂估,再根据发票,借;原材料,应交税费-应交增值税-进项(一般纳税人取得增值税专用发票,否则无此科目),贷:预付账款等科目。

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相关问题讨论
您好,收到材料,借;原材料,贷;应付账款-暂估款,支付货款时,借;预付账款,贷;现金或者银行存款。
2018-01-28 16:35:21
正常确认原材料即可,只要汇缴前取得发票就没有影响。
2018-11-09 15:00:50
预付款 借:预付账款 贷:银行存款 材料入库 暂估入账: 借:原材料/库存商品 贷:应付账款——暂估应付账款 次月初予以冲回: 借:原材料/库存商品 (金额红字) 贷:应付账款——暂估应付账款(金额红字) 3、待收到发票后: 借:原材料/库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额) 贷:银行存款/应付账款/预付账款等
2018-11-09 15:26:33
8月末暂估入库,9月初冲回到实际收到发票时在入账
2014-09-06 21:26:43
你好 借;预付账款,贷;银行存款 借;原材料,贷;应付账款——暂估
2020-01-14 11:57:22
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