我现在账上原料8吨,可实际库存有63吨,已全部卖出,因为暂时会停产一段时间,那我应该如何下账了
仰望星空
于2018-01-29 10:45 发布 645次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-01-29 10:47
您好!你为什么会出现这些差额呢
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您好!你为什么会出现这些差额呢
2018-01-29 10:47:42
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账实不符需要先查找原因,如果是生产领用了没有下账,那就借:生产成本,贷原材料下账
如果是提前入账进项发票,实际没有到货,应当冲回:借:应付账款,贷;原材料
2019-10-22 10:08:17
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你好,是什么原因造成的
2017-01-04 09:26:34
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你好,实际是那个是准的
这个一般是做盘亏盘盈处理的
2021-10-04 16:52:07
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你好
这个你要进行减值的
借:资产减值损失
贷“存货跌价准备
2022-04-14 21:35:45
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