建筑业,一般纳税人,有笔金额是去年付的款,去年抵扣了,去年分录是这样做的,借:应付帐款---某某公司92700 贷:银行存款92700 今年发票回了,这块如何写分录?税额需不需要作转出?
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于2023-10-13 10:43 发布 419次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-10-13 10:44
今年这么做账的,借以前年度损益调整 贷应付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
相关问题讨论

这个最好还是登记一下。
2022-03-28 09:55:59

你好,这个做借保洁费,进项税额,贷银行,没有认证做借应交税费待认证进项税额
2021-05-21 15:05:51

借。应收账款,。 贷。应收税费(13的税)。 主营业务收入
2023-12-30 15:11:06

今年这么做账的,借以前年度损益调整 贷应付账款 借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整
2023-10-13 10:44:42

处罚倒是不会有处罚的
2022-03-28 10:16:37
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2023-10-13 10:49
东老师 解答
2023-10-13 10:52