送心意

wu老师

职称注册会计师,中级会计师

2023-10-13 15:14

你好
1 借 应收账款 100 000*95%*1.13=95000*1.13=107350
    贷 主营业务收入95000
         应交税费--应交增值税销项税97850
2 借  财务费用95000*0.03=2850
         银行存款104500
     贷     应收账款107350
 3借  财务费用95000*0.03=1900
       银行存款107350-1900=105450
      贷   应收账款107350
4借 银行存款 107350
       贷 应收账款 107350

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你好 1 借 应收账款 100 000*95%*1.13=95000*1.13=107350     贷 主营业务收入95000          应交税费--应交增值税销项税97850 2 借  财务费用95000*0.03=2850          银行存款104500      贷     应收账款107350  3借  财务费用95000*0.03=1900        银行存款107350-1900=105450       贷   应收账款107350 4借 银行存款 107350        贷 应收账款 107350
2023-10-13 15:14:07
借,应收账款100000*0.95*1.13 主营业务收入95000 销项税12350
2022-04-12 10:52:56
收到的原材料,差额确认了应付账款的话,补支付,是可以借应付账款的
2019-12-20 13:22:46
看电费发票开给谁,如果开给你,做收入
2017-02-08 15:45:43
你好,销售的时候你应该也是含税的,然后算成本的时候也是含税,也就是增值税影响你的成本。
2020-05-27 11:43:31
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