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吴吴
于2018-01-29 20:30 发布 832次浏览
老江老师
职称: ,中级会计师
2018-01-29 20:37
你好,借:管理费用 (不含税) 贷;预提费用收到票借:预提费用 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应付账款
吴吴 追问
2018-01-29 20:53
老师预提费用科目科目取消,还可以用吗?
老江老师 解答
2018-01-29 21:35
@465*170:可以列入“应付账款“或”其他应付款“中核算
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老江老师 | 官方答疑老师
职称:,中级会计师
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吴吴 追问
2018-01-29 20:53
老江老师 解答
2018-01-29 21:35