出售旧车一台,固定资产账面有残值余额2482.92,开具 问
你好,这个你卖出去4900多,就按4900多来确认收入就好了。 答
2025年1月底补缴2024年7月至11月份社保养老差额 问
补交社保 借:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 其他应付款—社保(个人部分) 贷:银行存款 补计提公司部分社保 借:管理费用-社保费-各项社保 贷:应付职工薪酬——各项社保(企业部分) 以后发放工资时补扣社保 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应付款—各项社保(个人部分) 银行存款 答
企业所得税的《资产损失税前扣除及纳税调整明细 问
首先要留存好资产报废相关证明材料备查 答
养殖业建的农业大棚计入长期待摊费用后按3年摊销 问
还没开始养殖做管理费用 答
老师,我们是一般纳税人铁矿企业,以前没有开产过,费 问
你好可以的 可以这么做的 答

本年利润期末余额在借方,录入期初数据的时候怎么录入借方啊?用负数表示吗
答: 你好,这个是在贷方使用负数
年中建帐,本年利润在期初数据录入时如何处理,??余额表的本期发生额借方82129.78,本期发生额贷方0,期末借方82129.78,年初数是0. 期初余额 的录入本年利润这个科目怎么填?
答: 你好,期初填0,本期累计填写82129.78就可以了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师您好,我4月份接手3月份前面的账。建账的时候根据3月份的科目余额表去录入期初数,还录用了损益类的本年累计数。4月份结账生成报表提示资产负债表和利润表勾稽关系不对。差额就是3月份的本年利润的数据。3月份的本年利润余额是在借方。我录入在贷方并用负数表示。因为直接录入在借方的话录入不了、在这样子录入期初数是有什么问题吗?这个期初数要怎么调整。、
答: 这个可以直接按贷方负去录,这个是可以的。

