老师,你好!去年报表中应付账款负数,汇算时没有重分类,现在怎么办呢? 应付账款的借方如果调整到预付账款贷方的话,资产超过了小微的标准。现在不知道怎么处理。
棉云
于2023-10-16 13:59 发布 189次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-10-16 13:59
您好,这样的话,你们可以做对冲的,两个科目对冲
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你好
应付账款=“应付账款”明细期末贷方余额+“预付账款”明细期末贷方余额
预付款项=“预付账款”明细期末借方余额+“应付账款”明细期末借方余额(如有坏账准备要减去相应的坏账准备)
2020-07-20 10:30:20
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您好,这样的话,你们可以做对冲的,两个科目对冲
2023-10-16 13:59:50
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应付账款借方重分类到了预付账款借方
应收贷方重分类到预收贷方
2019-06-19 16:08:59
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这个属于科目重分类,就是预付账款的报表取数就是预付账款的借方余额,加上应付账款的借方余额的数据,就是55000元
2020-05-29 15:51:16
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是不是你的预付、应付账款录入串了
2019-09-30 10:09:37
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