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平安是福
于2018-01-30 11:58 发布 1736次浏览
袁老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2018-01-30 11:59
借:应交税费-进项税额,贷:应交税费-进项税额转出
平安是福 追问
2018-01-30 12:01
老师,记一笔就可以是吗
袁老师 解答
2018-01-30 12:03
是的啊
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如何更正以前年度错账,具体的分录是怎么做的(原来是借: 库存商品 应交税费-进项税额转出 贷:预付账款 ,把进项税额错记成了进项税额转出)
答: 借:应交税费-进项税额,贷:应交税费-进项税额转出
老师,进项税额转出还需要做以前年度调整吗?
答: 您好,金额不大的话可以直接通过费用类科目调整
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
以前年度的进项税额转出怎样做帐务处理?
答: 借:以前年度损益调整贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
简易计税以前年度多计进项税额是直接冲减进项税额呢还是做进项税额转出呀?
讨论
老师,力资费的专票,是借销售费用,应交税费-进项税额,贷应付账款么? 我百度时候有借销售费用,应交税费-进项税额转出贷应付账款,为什么需要进项税额转出?
请问税局要求以前年度的进项税额转出,我们应该怎么操作
账上有以前年度遗留下来的进项税额转出,如何调账?
跨年度的进项税额转出怎么做会计分录呢?是借:以前年度损益调整 贷:应交税费—进项税额转出 吗?
袁老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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平安是福 追问
2018-01-30 12:01
袁老师 解答
2018-01-30 12:03