老师,行政单位去年其他应付款有业务没冲销,导致今年期初数贷方有余额,需要怎么处理?是直接冲减费用还是从以前年度盈余调整去处理?
优雅的柚子
于2023-10-17 11:31 发布 320次浏览
- 送心意
小锁老师
职称: 注册会计师,税务师
2023-10-17 11:31
您好,这个的话最好是通过以前年度盈余调整去处理的
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你好同学,您当时一开始做的凭证是怎么做的呢?就一开始付款的时候。
2022-05-23 15:30:39
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您好,这个的话最好是通过以前年度盈余调整去处理的
2023-10-17 11:31:32
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你好,是的哦,满意请给五星,谢谢
2019-06-09 09:47:45
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你好
借 其他应付款
贷 专项资金收入
2022-01-25 11:31:25
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嗯嗯,可以的,也可以做其他收入,支出就做相关支出
2022-11-03 16:34:29
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优雅的柚子 追问
2023-10-17 13:38
小锁老师 解答
2023-10-17 13:39