事业单位正常预付电费挂的往来,借:暂存款,贷:暂付款,收到电费票时借:暂付款,贷:暂存款。但是由于上月拖欠了电费预付是在结账后发生的实际预付1万元,收都交费凭证是4000元,怎么做账务处理啊?
会计
于2018-01-30 19:23 发布 1577次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
去事业单位群问一下
2018-02-02 12:37:21
你好,
借银行存款
贷非财政补助收入
借资金结存
贷非财政补助预算收入
2022-01-11 17:04:44
事业单位开财政收据给你们即可的了
2018-07-30 09:12:20
您好,账务处理中的功能分类及部门经济科目分类应按实际核算。
2020-05-31 08:18:18
借业务活动费用
贷库存物品
2020-05-22 15:32:23
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息