就是这种每个月分摊收入1000,以后每个月分摊收入也计入营业收入了,那它这个以后每个月是不是分摊的这个1000也得再交一遍增值税。完了电子税务局营业收入总额交的增值税,他不是多了1000收入的增值税100。但是账上应交增值税每个月也没有。跟实际缴纳不是有了差额100,这个怎么做呢
知足常乐
于2023-10-20 08:43 发布 340次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-10-20 08:46
每个月分摊收入时,应将分摊的收入计入营业收入,并同时计提增值税,借记主营业务收入1000元,贷记应收账款1000元。借记应交税费-应交增值税-销项税额100元,贷记银行存款100元。这样,在电子税务局申报营业收入总额时,就不会出现多交增值税100元的情况
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你好,小规模贷方是应交税费——应交增值税
2017-06-29 22:04:28
您好,借:应交税费-应交增值税-销项税 贷:营业外收入-免税收入 。
2018-07-10 14:23:57
你好!小规模按第一个就可以了。
2020-10-28 11:13:47
你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
你好,没错的,就是这么做账的
2024-12-26 11:16:54
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