24年12月已计提年终奖,25年1月发放,24年未计提工会 问
那么需要在12月补计提,重新好好检查一下还有什么错漏? 答
老师:新办了一个分公司,这个分公司只是个形式,需要 问
你好,可以的,操作没问题的。 答
天猫卖东西是如何确认销售收入的? 问
你好,这个是对方确认收货的时候确认收入。 答
23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
这个2万其实还在银行卡里,只是2023年转钱进去的时候就直接做了费用,但是社保实际扣的时间是2024年 答

企业购入需要安装的设备一台,取得的发票上注明的设备款为40 000元,发生的运费为3 000元,购入后发生的安装费2 000元,全部款项已从银行存款户支付,设备安装完毕,交付使用。(增值税率13%)(1)购入需要安装的设备时,会计分录为借: (1)(2) (3)(4) 贷:(5)(6)(2)支付安装费时,会计分录为借:(7)(8) 贷:(9)(10)(3)安装完毕交付使用时,会计分录为借:(11)(12) 贷:(13)(14)
答: 1借在建工程40000 应交税费应交增值税进项税5200 贷银行存款45200
2020年12月8日,甲公司用银行存款购入一台需要安装的设备,取得增值税专用发票注明的价款为200000元,增值税税额为26000元,用银行存款支付安装费并取得增值税专用发票,注明安装费用40000元,增值税税额5200元,甲公司为增值税一般纳税人,要求,编制甲公司购入设备的会计分录。甲公司支付安装费用的会计分录,甲公司安装完毕交付使用的会计分录。
答: 你好 购进,借;在建工程 200000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)26000, 贷;银行存款226000 支付安装费,借;在建工程 40000 ,应交税费—应交增值税(进项税额)5200, 贷;银行存款45200 完工,借;固定资产240000,贷;在建工程240000
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
会计分录:用银行存款购进不需安装的机床,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税17000元
答: 会计分录:用银行存款购进不需安装的机床,增值税专用发票上注明价款100000元,增值税17000元机床已交付使用


暖暖老师 解答
2023-10-24 14:40
暖暖老师 解答
2023-10-24 14:40