扣供应商代垫运费,运费无发票,扣代付价外费罚款等做外帐,我直接叫供应商补写收据还是其他方法
千千惠子
于2018-02-03 16:29 发布 1181次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,一般情况下,把这个费用结算,开到发票里去就行了。
2018-02-03 16:31:10
你好,是站在购买方角度做这个运费的分录吗?
2020-12-02 11:07:21
你好 销售方做:1. 借:应收账款
银行存款
收回代垫运费时,
借:银行存款
贷:应收账款 2. 你们现在是要销售方还是购货方分录?
2019-12-06 10:11:06
你好 借应付账款,贷其他应付款 代付运费
2023-02-03 16:43:35
你好 ,供应商代付的运杂费,与采购有关,所以记入应付账款,销售方代付的运杂费,与采购无关,不能记录应付账款中,所以记录其他应付款,
2020-03-26 19:03:12
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