我做帐系统里面的其他应收款和其他应付款两个科目的期末数和国税申报系统里面这两个科目余额对不上了,之前的会计可能是两个对冲了报上去的,那我系统里调账可以直接 借:其他应付款 贷:其他应收款 这样做账吗?有没有什么大影响
菲童牛宝
于2018-02-03 16:39 发布 958次浏览
- 送心意
王雁鸣老师
职称: 中级会计师
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您好,如果是同一个客户的两边挂账的,可以这样操作,如果不是同一个客户两边挂账的,不能这样操作的。
2018-02-03 16:46:11
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那出报表的时候是不是都要这样子加起来在报表上体现。还有的话,为什么系统里面出的报表并没有这样子加起来。
2018-08-02 19:26:56
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借贷的数是一正一负正好为0啊,最后其他应付里面会有剩余的金额,是应该实际报销给员工的?老师,您说的是这个不平吗?
2020-02-11 18:10:16
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就这样一直挂着吗,或者拿发票来冲消
2017-01-05 11:06:13
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你好,用应收和应付这两个科目。
2023-04-27 14:54:29
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