送心意

郭老师

职称初级会计师

2023-10-30 13:19

你好,你这样借贷不平衡。

八月长安121 追问

2023-10-30 13:21

错了是应付113.就是我这个思路对不对吧

郭老师 解答

2023-10-30 13:23

借管理费用福利费100
进项13
贷应付职工薪酬
借管理费用福利费5
贷进项转出5

八月长安121 追问

2023-10-30 13:30

你这个两笔,做一笔就是我那样对吧

郭老师 解答

2023-10-30 13:32

你好是的,是这么做的。

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您好借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费,借应付职工薪酬福利费进项税额贷银行等,转出做借应付职工薪酬福利费贷进项税额转出
2021-06-22 05:43:27
你好,最后的贷应交税费-应交增值税去掉就对
2018-11-27 19:40:55
最后两个可以借管理费用福利费贷应交税费应交增值税进项转出
2021-09-28 19:59:16
你好,第二个分录不用做,只做第一个和第三个就行。
2021-10-13 16:39:15
你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
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