老师您好 一般纳税人什么情况能转小规模纳税人呢 问
你好,新的政策已经不行了,你可以再咨询一下当地税务局。 答
老师,给客户送礼品费用可以开增值税专票抵扣进项 问
送礼,开普票就可以了 答
私车公用代开发票之前漏开了四个月,这个月金额可 问
同学,你好 是可以的 答
老师,我们新成立的公司,没有利润,发生的业务招待费, 问
你好,直接调整400是对的这里 答
老师,公司销售二手车,二手车中介就给开出了发票,也 问
您好,要的,公司计算出税率申报就可以 答
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公司上月做错了一张凭证,那张错误的凭证是借:库存商品 贷:营业外收入 借:销售费用 贷:库存商品 请问老师,这么凭证是六月做的,我八月如何冲掉这张凭证?
小规模纳税人19年1月份 红冲了一张18年12月份的发票,怎么做账务处理,直接把之前的凭证也红冲了吗 之前的凭证是这样写的 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费
老师你好。我上个月开错了一张发票。把税率开错了。当时计入的分录是借:应收账款,贷主营业务收入,应交税费-销账税费。这个月我把它红字冲销了。那做凭证要怎么做?
上月做了一张凭证:借: 其他应收款---xxx 52000元; 贷:银行存款 52000元。 这月知道本来业务不是其他应收款,想冲回这张凭证,会计分录怎么做





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