跟供应商结算,材料数电票多开需红冲,发票已作认证抵扣,请问如何红冲?是供应商开红字信息确认单,还是购买方
Fen
于2023-11-01 14:23 发布 527次浏览
- 送心意
家权老师
职称: 税务师
2023-11-01 14:24
你好,双方都可以开确认单,另一方确认就可以开红字发票了
相关问题讨论
你好,双方都可以开确认单,另一方确认就可以开红字发票了
2023-11-01 14:24:33
你好,是的,已认证的进项发票是由购买方开具红字发票申请表,然后销售方开红字发票
2018-09-13 09:19:20
全部退货的吗
是的话得一致
2021-04-20 17:36:20
没认证的可以把发票和抵扣联退回销售方由销售方申请红字发票。如果购买方已认证由购买方申请红字发票,销售方收到税务机关审批的红字发票信息单后通过系统开具红字发票。
2018-09-17 11:21:39
购买方这边申请红字信息表给销售方
2019-06-11 13:24:22
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