- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-02-06 15:05
借:管理费用--福利费
贷:应付职工薪酬--福利费
借:应付职工薪酬--福利费
贷:银行存款
附件为采购商品的发票等。
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2018-02-06 15:05:09
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借 销售费用
贷 其他应付款
用赠送业务的凭证入账就行的
2019-11-20 15:03:31
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你好 你开收据来做原始凭证
2020-03-10 10:48:08
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那你得看用途,根据具体的用途。
2020-06-11 18:30:49
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你好,不是指不同科目,而是指不同的经济业务
比如销售取得收入与费用报销,因为是不同的业务,所以需要分别做收入分录,费用报销分录,而不得混在一起的
2019-12-31 08:59:24
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