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惘然
于2018-02-07 10:03 发布 8392次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-02-07 10:08
就是,我们工程1月份开了百分九十的发票出去了,但是工程还没有做那么多,这样可以暂估成本入账吗
惘然 追问
2018-02-07 10:10
还没有发生,但是发票已经开出去了
2018-02-07 11:54
那我是开发票那一个月全部暂估入账,还是分两三个月
2018-02-07 12:38
那会计分录怎么做
2018-02-07 13:31
那材料费暂估的会计分录
2018-02-07 13:36
到到时候收到发票的会计分录又怎么做
2018-02-07 13:45
可是原材料这样暂估入账,我没办法结转成本啊
2018-02-07 13:55
可是我这是因为这比材料的工程款发票我都已经开出去了,我想要结转成本
2018-02-07 14:25
可是材料还没有领用完呢
邹老师 解答
2018-02-07 10:03
你好,已经发生,没有取得发票可以做暂估的
2018-02-07 10:09
你好,如果成本已经发生,只是没有取得发票,可以做暂估
2018-02-07 10:14
你好,为了做到成本与收入匹配,你可以先做暂估处理
2018-02-07 11:55
你好,你需要根据收入情况做成本暂估,一次性开具发票就需要一次性做暂估
2018-02-07 13:30
借;工程施工 贷;应付账款——暂估
2018-02-07 13:35
借;原材料 贷;应付账款——暂估
2018-02-07 13:39
根据发票冲销暂估 借;应付账款-暂估 贷;原材料 根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2018-02-07 13:49
你好,你领用了就可以根据领用情况计入成本啊
2018-02-07 13:56
借;工程施工 贷;原材料 借;主营业务成本 贷;工程施工 领用,结转补做这个分录就是了
2018-02-07 14:27
你好,实际领用多少就结转多少到成本核算
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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