收到之前代开专票作废退的增值税 本次填写纳税申报 该填入哪项呢
张老师
于2018-02-07 11:33 发布 672次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-02-07 11:33
你好,这个是负债,不需要申报收入的
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你好,这个是负债,不需要申报收入的
2018-02-07 11:33:59
进项税转出
2018-02-07 11:28:52
你好,如果说你开了红字发票,那么你直接是在你的这个申报表里面以负数的形式申报就可以了,那么这个退税作为留抵处理。
2020-07-10 17:23:23
您好,代开的专票如果您已经作废了,就不需要再申报了,您收到的租赁收入如果四季度没有超过9万,您可以填相同的金额在第9行免税销售额与第10行小微企业免税销售额,这样的话您就是免税的。
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2019-01-14 11:26:16
你好,当月作废的发票,是不在增值税申报表中填列的
2019-10-11 13:57:08
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张老师 追问
2018-02-07 11:41
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2018-02-07 11:42