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简单
于2023-11-06 09:46 发布 286次浏览
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2023-11-06 09:47
您好按照实际收到的197做账就好了当时收到发票的时候分录怎么写的?
简单 追问
2023-11-06 09:48
是10月收到的,没有到做账,不知道怎么做,他开的是负数,
2023-11-06 09:54
收到的是冲减管理费用吗,
bamboo老师 解答
2023-11-06 09:56
是的 收到的是冲减管理费用借:管理费用-197借:银行存款 197
2023-11-06 10:07
那张负数的发票要怎么做,还是不用做上去
2023-11-06 10:14
负数的发票 就附在这张分录后面啊
不用做分录,就附在后面?
2023-11-06 10:17
是的啊 不需要另外做分录啊
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bamboo老师 | 官方答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
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