送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2023-11-06 09:47

您好
按照实际收到的197做账就好了
当时收到发票的时候分录怎么写的?

简单 追问

2023-11-06 09:48

是10月收到的,没有到做账,不知道怎么做,他开的是负数,

简单 追问

2023-11-06 09:54

收到的是冲减管理费用吗,

bamboo老师 解答

2023-11-06 09:56

是的 收到的是冲减管理费用
借:管理费用-197
借:银行存款 197

简单 追问

2023-11-06 10:07

那张负数的发票要怎么做,还是不用做上去

bamboo老师 解答

2023-11-06 10:14

负数的发票 就附在这张分录后面啊

简单 追问

2023-11-06 10:14

不用做分录,就附在后面?

bamboo老师 解答

2023-11-06 10:17

是的啊 不需要另外做分录啊

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