送心意

小菲老师

职称中级会计师,税务师

2023-11-06 12:23

同学,你好
暂估费用分录
借:管理费用
贷:其他应付款

sweet 追问

2023-11-06 12:24

其他应付款的明细用预提费用吗?

小菲老师 解答

2023-11-06 12:24

同学,你好

可以增加二级科目

sweet 追问

2023-11-06 12:25

好的,谢谢老师

小菲老师 解答

2023-11-06 12:26

不客气,回答满意请5星好评,谢谢

sweet 追问

2023-11-06 12:27

老师,还需要请教一个问题,我们通过第三方平台发放劳务费,第一次算的手续费和实际收取的有差额,差额在账户里,这应该如何做账呢?

小菲老师 解答

2023-11-06 12:28

同学,你好
转到营业外支出或者营业外收入

sweet 追问

2023-11-06 12:36

不是,就是第二次发放就把账户的余额用了,付款和实际的劳务费有差异,那就看开票金额入账吗?

小菲老师 解答

2023-11-06 12:36

同学,你好
看开票金额入账

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您好,可以就用多栏式明细帐的格式
2020-07-11 10:48:36
你好!费用是费用了。费用一般是说期间费用,不是成本
2019-04-15 10:07:07
您好实际是项目上发生的就可以,其成本里。
2022-07-01 11:50:16
同学,你好 暂估费用分录 借:管理费用 贷:其他应付款
2023-11-06 12:23:08
计入生产成本——直接材料,就是属于可以进一步加工修复的成本
2019-05-06 15:03:24
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