送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-08 09:23

你好,为什么付款是65603,而你账面需要做付款90272呢

仙人掌 追问

2018-02-08 16:36

因为他的实际运输费是90272,但是运输途中物品坏了,所以需要赔偿。

邹老师 解答

2018-02-08 16:39

你好,有针对这个差额部分开具红字发票冲销吗

仙人掌 追问

2018-02-08 16:42

不是

邹老师 解答

2018-02-08 16:43

需要针对赔偿部分开具负数发票冲销才是的

仙人掌 追问

2018-02-08 16:47

那凭证应该怎么写啊

邹老师 解答

2018-02-08 16:50

借;应付账款   90272-65603 贷;销售费用等科目   应交税费(进项税额)

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相关问题讨论
你好,为什么付款是65603,而你账面需要做付款90272呢
2018-02-08 09:23:51
借;其他应付款或其他应收款 贷;银行存款 借;银行存款 贷;其他应付款或其他应收款
2016-09-05 17:32:38
你好!现在一般是出纳编制了
2016-08-08 21:35:31
学员你好, 是的,根据付款的银行回单制作凭证
2018-11-29 16:21:18
借银存180 营业外收入5 贷应收账款
2020-02-11 19:09:21
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