送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-08 09:57

你好,这个是需要做代销服务收入,可以开具发票,需要征收税款的

Aban 追问

2018-02-08 10:21

老师,那按代销服务税率征税,进项怎么取得?

邹老师 解答

2018-02-08 10:22

你好,这个是没有进项的

Aban 追问

2018-02-08 10:32

是有这么个问题,一家建安公司出借资质收取服务费不给对方开票 ,只是开收据,那样就不交税,税局怎么查账时没认为这块有问题,按理说也应该开票缴税吧?我觉得

邹老师 解答

2018-02-08 10:41

你好,这个是需要按规定申报收入,缴纳税款的

Aban 追问

2018-02-08 10:46

那没有进项是不是就不能抵扣,分录只能是应交税费-应交增值税?还是与主业务一块抵扣主业务的进项?比方说某月某公司销售自营商品的销项税额是10万,其进项5万,代销收取手续费收入开票税额是2万,那么这个公司该月的增值税是10+2-5还是10-5之后再加上2?

邹老师 解答

2018-02-08 10:51

你好,你只需要针对受托代销手续费收入,按6%的税率计算增值税就是了

Aban 追问

2018-02-08 10:57

那科目就是应交税费-应交增值税了?

邹老师 解答

2018-02-08 10:57

你好,是应交税费——应交增值税(销项税额)

Aban 追问

2018-02-08 11:01

那开票的税率就是6%对吧?最终账上所有销项减进项不才是增值税?不管进项的税率是17还是多少?

邹老师 解答

2018-02-08 11:02

你好,是的  
增值税是按销项减去进项的差额计算,而不用区分进项税率具体是多少的

Aban 追问

2018-02-08 11:09

营改增之后,所有的提供服务的一般正常对应的都没有进项吧?进项无非就是购买商品、固资、还有材料、费用等取得的吧!

邹老师 解答

2018-02-08 11:11

你好,提供服务一般是没有进项的 
是的

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...