老师,请问我上个月进项税票留置为0元,本月进项税额为10万元,本月销项税额为0元,请问我月底要结转应交税费吗?要的话分录应该如何做?
Win华
于2023-11-08 18:10 发布 333次浏览
- 送心意
东老师
职称: 中级会计师,税务师
2023-11-08 18:11
您好可以结转的,借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额
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你好!
对的。
2019-02-19 21:57:40
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同学你好
是的,是当月认证的
2020-09-25 13:49:41
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您好可以结转的,借应交税费-未交增值税 贷应交税费-应交增值税-进项税额
2023-11-08 18:11:03
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你好!操作可以这样,但是本身没有这样要求。
2020-08-14 11:40:20
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您好,增值税=销项税-进项税。销项税就是公司开了发票,对应的税额,进项税就是别人开给您公司的发票对应的税额,进项税额可以抵减销项税额,进项税额在借方,他是应交税费的抵减科目,正常应交税费在贷方,抵减科目在相反方向。
2019-10-28 21:58:55
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