送心意

陈静老师

职称,中级会计师

2018-02-10 21:14

你好,用当期销项税-进项税-上期留抵=本期应交    借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税    贷:应交税费-未交增值税        下月交时    借:应交税费-未交增值税  贷:银行存款

陈洋 追问

2018-02-10 21:23

“应交税费-应交增值税-转出未交增值税”是直接计算出来的,还是也要经过结转?

陈静老师 解答

2018-02-10 21:28

你好,是通进计算出来,手工做出的凭证的.

陈洋 追问

2018-02-10 21:35

那“销项税”和“进项税”科目一直有余额吗?不用结转为“0”吗?

陈静老师 解答

2018-02-10 21:39

你好,如果销-进-上期留抵有余额,是要结转余额的。

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你好,用当期销项税-进项税-上期留抵=本期应交 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交时 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款
2018-02-10 21:14:34
借;应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷;应交税费-未交增值税
2016-06-02 16:48:43
实际工作中不用这么麻烦,你直接有增值税结转时就做,借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税,那些应交税费下的明细科目在年底再结转清0就可以了。
2016-10-11 11:33:00
你好,这个是可以不用附上说明的
2020-03-26 17:46:09
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷: 应交税费-未交增值税
2016-07-05 16:57:26
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