出口退税企业如何更正以前年度增值税申报表 核心征管提示信息:该纳税人该属期纳税申报表已被出口退税系统审核通过且期末留抵税额不为0,不能进行错误更正! 这个怎么处理?
加油努力奋斗
于2023-11-11 10:30 发布 954次浏览
- 送心意
丁小丁老师
职称: 注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
2023-11-11 10:37
您好!这个得同步更正出口退税申报才可以
相关问题讨论
你好,同学。
是的,先申报即征即退部分,然后再按一般纳税 人主表申报处理的。
2020-05-18 18:36:18
你好,这事系统慢的缘故,经常遇到
2019-04-17 13:38:56
你好!每月先申报出口退税,再操作申报增值税。
2020-02-23 16:02:25
你好,先申报增值税再申报出口退税的
2020-03-11 15:09:31
具体的什么钱?多交了还是
2019-05-17 11:22:03
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
加油努力奋斗 追问
2023-11-11 10:45
丁小丁老师 解答
2023-11-11 10:51