公司租赁一间办公室,预付了2017.12.20-2018.03.19共3个月的租金、没有押金,租金2500/月,会计分录怎么做?需要先计提再分摊吗?
NAN
于2018-02-11 16:30 发布 1118次浏览
- 送心意
陈静老师
职称: ,中级会计师
2018-02-11 16:34
你好,先做预付 借:预付账款 7500 贷;银行存款 7500 每月摊销 借:管理费用 2500 贷:预付账款
2500
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2500
2018-02-11 16:34:30
借;管理费用 制造费用 贷;应付职工薪酬
2017-09-04 10:31:23
借 管理费用——办公费
贷 现金等
2020-04-16 15:45:00
支付的时候,借:预付账款—房租 贷:银行存款
每月确认费用的时候,借:管理费用—租赁费 贷:预付账款—房租
2020-02-12 10:57:29
您好
可以计入管理费用-物料消耗
2019-11-25 15:53:03
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