我们代收客户的保险费一笔,账务处理:借:银行 贷:其他应付款—客户 后期这笔款转给保险公司的个人 交保险费 ,账户处理:借:其他应付款—客户 贷:银行 这样,保险公司给开发票,是开给我们的客户,对吗?
朴朴朴小昱
于2018-02-12 09:16 发布 1147次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2018-02-12 09:23
你好,是的,直接开票给你单位客户就是了
相关问题讨论
你好,是的,直接开票给你单位客户就是了
2018-02-12 09:23:08
冲销原来错误的分录,再根据发票是经费支出是,做账务处理
2020-01-18 19:17:26
同学你好,把前期的暂估入库的100元先冲掉,然后按发票金额入账
借:原材料/库存商品100(红字)
贷:其他应付款100(红字)
借:原材料1000
贷:其他应付款1000
2020-06-09 21:31:03
借:其他应付款 贷:库存现金
2016-06-24 14:35:06
可以用其他应付款的,
2019-10-12 14:41:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
朴朴朴小昱 追问
2018-02-12 10:26
邹老师 解答
2018-02-12 10:26