送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2018-02-12 13:45

借;管理费用等科目  应交税费(进项税额)  贷;银行存款等科目 
借;管理费用等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税 
借;应交税费-未交增值税  贷;银行存款

曾经的苗条 追问

2018-02-12 13:52

这个是员工自己买的东西,然后开了专票, 没有报销,也就没有现金及银行存款等贷方科目,怎么做这个凭证

邹老师 解答

2018-02-12 13:54

你好,没有付款,第一个分录就贷方其他应付款就是了

曾经的苗条 追问

2018-02-12 13:56

挂其他应付不是会挂账,冲不平,可是这个不会付的呀 ,

邹老师 解答

2018-02-12 13:59

你好,可以做一个之前的相反分录冲销

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2018-02-12 13:45:58
你好!是因为什么原因转出呢
2019-03-04 16:46:49
您好 请问您收到发票后入帐了么 如果入账了 请问可以写下分录么
2019-01-12 16:23:04
您好,什么时候抵扣的,就什么时候做账转入应交税费/增值税/进项税额
2019-12-09 12:11:10
你好,是的 没有认证的计入待抵扣进项税额核算,不需要转出,以后认证通过了计入进项税额明细
2017-02-09 09:02:24
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