老师你好!我想问一下:开扎账时,因为我们公司是收购的,老板让装修费、转让费和固定资产都暂估了一个数入账,然后三年分摊完,当时的装修费我都是:借:长期待摊费用——装修费 长期待摊费用——转让费 固定资产——期初固定资产 贷:实收资本 现在老板又拿着报消条来报消期初暂估的装修费了,我该怎么入账呀!贷方我入银行存款,借方该怎么入账呀 果我冲当初的装修费,我的银行存款对应什么
兴奋的冷风
于2023-11-13 09:54 发布 221次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2023-11-13 09:58
在这种情况下,您需要将原先暂估的装修费用冲销。您可以按以下步骤进行账务处理:
1.冲销原来的装修费用:借:长期待摊费用——装修费(红字)贷:银行存款(红字)
2.根据老板提供的报销单据重新入账:借:长期待摊费用——装修费贷:银行存款
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您好,摊销的分录不对,应该是,借:管理费用-长期待摊费用摊销,4166.67,贷:长期待摊费用-装修费,4166.67
2017-04-01 17:40:13
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是的,是这样做摊销分录
2018-11-04 10:47:43
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你好,是通过长期待摊费用
费用发生,以及之后摊销是这样做分录的
2018-08-30 21:18:34
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在这种情况下,您需要将原先暂估的装修费用冲销。您可以按以下步骤进行账务处理:
1.冲销原来的装修费用:借:长期待摊费用——装修费(红字)贷:银行存款(红字)
2.根据老板提供的报销单据重新入账:借:长期待摊费用——装修费贷:银行存款
2023-11-13 09:58:03
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你好,对的,这样没错的,就是这样
2019-02-21 16:33:20
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